2019年度部門決算公開(kāi)
2019年度蘭州市第三人民醫(yī)院部門決算
目 錄
第一部分 部門概括
一、職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、職能職責(zé)
蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年,1985年10月正式開(kāi)院收治病人。醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)。2000年1月21日經(jīng)蘭州市編委批準(zhǔn)在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”,其主要職責(zé)是:普及心理衛(wèi)生知識(shí),預(yù)防和干預(yù)心理及行為問(wèn)題的發(fā)生,提供心理咨詢與治療。醫(yī)院占地面積85.53畝,建筑面積27454平方米,編制床位370張,現(xiàn)有職工200多人,其中醫(yī)務(wù)人員150多人,高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員19名,中級(jí)58名,研究生以上學(xué)位的專業(yè)人員5名。醫(yī)院在各政府和有關(guān)部門的大力支持下,已發(fā)展成為集精神病防治、心理咨詢干預(yù)、精神醫(yī)學(xué)教學(xué)及科研、精神醫(yī)學(xué)司法鑒定以及藥物依賴治療等為一體的一所規(guī)模龐大,具有業(yè)務(wù)技術(shù)權(quán)威性的精神病專科醫(yī)院。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院設(shè)有8個(gè)封閉式病房及1個(gè)中西醫(yī)結(jié)合開(kāi)放式病區(qū),醫(yī)技科室主要有檢驗(yàn)科、藥械科,以及彩超室、心理測(cè)驗(yàn)室、腦電圖室、心電圖室、CT室和X線室等眾多功能檢查科室;職能科室有辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所等10多個(gè)行政職能及工勤服務(wù)科室。醫(yī)院主要收治各類精神疾病,主要治療措施有:心理咨詢、心理治療、藥物治療、生物反饋治療、無(wú)抽搐電休克治療,以及工療、娛療、體療、音樂(lè)治療等。醫(yī)院具有適合精神疾病診斷特點(diǎn)的腦電地形圖儀,16排螺旋CT、DR—X光機(jī)、經(jīng)顱多普勒血流分析儀、24小時(shí)動(dòng)態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、全自動(dòng)血球計(jì)數(shù)儀、生化分析儀和血液藥物濃度自動(dòng)分析儀等大型設(shè)備。特別是醫(yī)院近年來(lái)為了提高精神疾病的診斷水平,引進(jìn)了心理測(cè)驗(yàn)測(cè)評(píng)系統(tǒng)、眼動(dòng)跟蹤儀等特色性診療設(shè)備。
第二部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
我單位屬差額撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi),故表七無(wú)數(shù)據(jù)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
本部門2019年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故表八無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)12,376.87萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加21.19萬(wàn)元、增長(zhǎng)0.17%,主要原因是2019專項(xiàng)撥款及事業(yè)收入較上年增長(zhǎng)幅度較大,但是2019年少了基建撥款,收支相抵后結(jié)余21.19萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)12,339.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加69.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.57%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加461.11萬(wàn)元,事業(yè)收入增加675.57萬(wàn)元,其他收入減少1067.35萬(wàn)元(主要是2018年其他收入中包含結(jié)轉(zhuǎn)的基建撥款1125.58萬(wàn)元)其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,707.41萬(wàn)元,占30.04%;事業(yè)收入8,238.32萬(wàn)元,占66.76%;其他收入393.96萬(wàn)元,占3.19%。此外,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.17萬(wàn)元。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)12,333.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,464.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.48%,主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)較上年增加幅度較大,2019年年末人員較2018年增加13人,其次人員工資的調(diào)整及績(jī)效工資、聘用人員獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的提高所致;項(xiàng)目支出較上年增加85.28萬(wàn)元,其中:基本支出9,976.53萬(wàn)元,占80.89%;項(xiàng)目支出2,356.94萬(wàn)元,占19.11%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,744.59萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加412.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.40%。主要原因是財(cái)政專項(xiàng)撥款增加683.11萬(wàn)元、基本撥款中減少了256.72萬(wàn)元、項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少13.42萬(wàn)元?;緭芸顪p少是因?yàn)?018年撥款中多了在編職工養(yǎng)老金及職業(yè)年金清算期間財(cái)政承擔(dān)的部分。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,730.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加426.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.91%。主要原因是2019年追加的項(xiàng)目資金較上年增加683.11萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)較上年減少256.72萬(wàn)元,原因是2019年養(yǎng)老清算已結(jié)束,相比2018年少了清算期間財(cái)政承擔(dān)的養(yǎng)老部分。
主要用于以下幾個(gè)方面:
1.一般公共服務(wù)支出36.00萬(wàn)元,占0.97%,較年初預(yù)算數(shù)增加36.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是2019年追加的組織部人才經(jīng)費(fèi)。
2.科學(xué)技術(shù)支出22.67萬(wàn)元,占0.61%,較年初預(yù)算數(shù)增加22.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是2018年結(jié)轉(zhuǎn)的科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.社會(huì)保障與就業(yè)支出50.42萬(wàn)元,占1.35%,較年初預(yù)算數(shù)增加50.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是 2019年追加的退休人員取暖費(fèi)。
4.衛(wèi)生健康支出3,620.99萬(wàn)元,占97.08%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,998.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)123.23%,主要原因是2019年追加的在編人員獎(jiǎng)勵(lì)金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,900.88萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,900.88萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少256.72萬(wàn)元,下降11.90%,主要原因是2018年人員經(jīng)費(fèi)中撥入了養(yǎng)老清算期間財(cái)政應(yīng)承擔(dān)的部分。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、臨聘人員工資、撫恤金、退休人員取暖費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。
七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
我單位屬于差額單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2019年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,主要原因是我單位屬于差額撥款單位,財(cái)政未保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出17.52萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬(wàn)元,下降2.67%,主要原因是科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算的培訓(xùn)人員因醫(yī)院實(shí)際情況部分人員無(wú)法參加,造成預(yù)算有結(jié)余。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2019年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)1,333.32萬(wàn)元,全是政府采購(gòu)貨物支出1,333.32萬(wàn)元。主要用于購(gòu)買電腦等通用設(shè)備11.85萬(wàn)元、家具122.40萬(wàn)元、專用設(shè)備1199.07萬(wàn)元(其中彩色多普勒251萬(wàn)元、分藥機(jī)178萬(wàn)元)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,應(yīng)急保障用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,其他用車3輛,其他用車主要是用于通勤車1輛、公務(wù)用車2輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備2臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備8臺(tái)(套)。
十、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,現(xiàn)將本部門組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明如下:
(一)部門績(jī)效自評(píng)情況
1.部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
共組織對(duì)2019 年度5個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及資金1624.53萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的88.81%。其中:政策性補(bǔ)虧、重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目開(kāi)辦費(fèi)、維修費(fèi)4個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”,涉及資金1225.51萬(wàn)元;肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“良”,涉及資金399.02萬(wàn)元;《自評(píng)表》詳見(jiàn)附件)
2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
組織對(duì)本部門整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及預(yù)算支出 2468.13萬(wàn)元,自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”, 占一般公共預(yù)算支出總額的66.17% 。一般公共預(yù)算基本支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)涉及資金843.6萬(wàn)元;一般公共預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及資金1624.53萬(wàn)元。
2019年度本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況
肇事肇禍項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),肇事肇禍項(xiàng)目自評(píng)得分為87分,完成預(yù)算的99.78%;主要產(chǎn)出和效果:一是2019年患者治愈好轉(zhuǎn)率相比2018年有所提高。二是2019年救治患者對(duì)我工作的滿意程度有所提高。下一步改進(jìn)措施:一是有計(jì)劃的安排好預(yù)算資金的使用,使預(yù)算完成率達(dá)100%。二是擴(kuò)大宣傳范圍使符合條件的更多患者得到救治,提高對(duì)此類患者的管控率,增加社會(huì)效益。
政策性補(bǔ)虧績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),取消藥品加成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為911.05萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為911.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:通過(guò)申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金和自籌的方式,發(fā)放人員工資及彌補(bǔ)取消藥品藥品加成帶來(lái)的影響。在提高醫(yī)療服務(wù)水平的基礎(chǔ)上,降低患者醫(yī)藥費(fèi)負(fù)擔(dān)。
重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.3分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為660萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為488萬(wàn)元,完成預(yù)算的83.94%。主要產(chǎn)出和效果:1、藥械科提高藥房管理水平,避免錯(cuò)服漏服藥品及藥物污染達(dá)到提升用藥安全。2、檢驗(yàn)科提升相關(guān)分析項(xiàng)目的準(zhǔn)確率,提供更加精確的數(shù)據(jù)滿足臨床工作的需求,達(dá)到減少醫(yī)患糾紛,提升醫(yī)院形象。3、功檢科提高相關(guān)項(xiàng)目影像質(zhì)量,很大程度上減少了漏診和誤診,從而促進(jìn)我院診療水平的發(fā)展,減少患者的流失。
醫(yī)養(yǎng)結(jié)合病房開(kāi)辦費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),醫(yī)養(yǎng)結(jié)合病房開(kāi)辦費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為652.06萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為652.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:醫(yī)養(yǎng)結(jié)合開(kāi)設(shè)新病區(qū),滿足老年人的就醫(yī)需要。愛(ài)心護(hù)理、臨終關(guān)懷的老年護(hù)理成了蘭州市的特色品牌和老年患者服務(wù)的示范窗口,解決家庭照顧有病老人的難題,緩解了患者有精神障礙老人看病貴、養(yǎng)老就醫(yī)難的實(shí)際困難。
維修費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),維修費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為18萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:2019年度維修項(xiàng)目全部完成。其中鍋爐清洗3.32萬(wàn)元,引風(fēng)設(shè)備1.6萬(wàn)元,門禁維修7.74萬(wàn)元,網(wǎng)絡(luò)維修5.34萬(wàn)元,達(dá)到了維修預(yù)期目標(biāo),提升了醫(yī)院設(shè)備正常運(yùn)行的效果。醫(yī)院維修改造為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營(yíng)造出一個(gè)良好的就醫(yī)環(huán)境。
績(jī)效自評(píng)表見(jiàn)附表
第四部分 名詞解釋
以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
一、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十五、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十七、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。