第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年,1985年10月正式開(kāi)院收治病人。醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)。2000年1月21日經(jīng)蘭州市編委批準(zhǔn)在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”,其主要職責(zé)是:普及心理衛(wèi)生知識(shí),預(yù)防和干預(yù)心理及行為問(wèn)題的發(fā)生,提供心理咨詢(xún)與治療。醫(yī)院占地面積85.53畝,建筑面積27454.2平方米,編制床位370張,現(xiàn)有職工300多人,其中醫(yī)務(wù)人員150多人,高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員18名,中級(jí)44名,研究生以上學(xué)位的專(zhuān)業(yè)人員9名。醫(yī)院在各級(jí)政府和有關(guān)部門(mén)的大力支持下,已發(fā)展成為集精神病防治、心理咨詢(xún)干預(yù)、精神醫(yī)學(xué)教學(xué)及科研、精神醫(yī)學(xué)司法鑒定以及藥物依賴(lài)治療等為一體的,具有業(yè)務(wù)技術(shù)權(quán)威性的精神病專(zhuān)科醫(yī)院。同時(shí)也是國(guó)家精神心理疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心聯(lián)盟成員單位,是蘭州大學(xué)、西北師范大學(xué)、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)、蘭州市衛(wèi)生學(xué)校的教學(xué)實(shí)踐醫(yī)院。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況
醫(yī)院目前設(shè)有7個(gè)封閉式病房及1個(gè)中西醫(yī)結(jié)合開(kāi)放式病區(qū),以及1個(gè)心理危機(jī)干預(yù)中心和1個(gè)睡眠醫(yī)學(xué)中心。醫(yī)技科室主要有檢驗(yàn)科、藥械科,放射科、醫(yī)技科等;職能科室有辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所等10多個(gè)行政職能及工勤服務(wù)科室。醫(yī)院主要收治各類(lèi)精神疾病,治療措施有:心理咨詢(xún)、心理治療、藥物治療、生物反饋治療、無(wú)抽搐電休克治療,以及工療、娛療、體療、音樂(lè)治療等。醫(yī)院具有適合精神疾病診斷特點(diǎn)的腦電地形圖儀,16排螺旋CT、DR—X光機(jī)、經(jīng)顱多普勒血流分析儀、24小時(shí)動(dòng)態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、全自動(dòng)血球計(jì)數(shù)儀、生化分析儀和血液藥物濃度自動(dòng)分析儀等大型設(shè)備。特別是醫(yī)院近年來(lái)為了提高精神疾病的診斷水平,引進(jìn)了心理測(cè)驗(yàn)測(cè)評(píng)系統(tǒng)、眼動(dòng)跟蹤儀等特色性診療設(shè)備。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
見(jiàn)附表
第三部分 2017年度決算情況說(shuō)明
一、決算收支及增減變化情況
2017年部門(mén)決算總收入9278.55萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2536.17萬(wàn)元,占總收入的27.35%;事業(yè)收入6382.67萬(wàn)元,占總收入的68.78%;其他收入359.71萬(wàn)元,占總收入的3.87%。
部門(mén)決算總支出9084.75萬(wàn)元,其中:基本支出8622.43萬(wàn)元,占總支出的94.91%;項(xiàng)目支出462.32萬(wàn)元,占總支出的5.09%。2017年用于人員工資福利支出3426.28萬(wàn)元,占基本支出的39.73%,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1953.48萬(wàn)元,占基本支出的22.65%。商品服務(wù)支出3142.54萬(wàn)元,占基本支出的36.44%。
與上年度相比總收入下降了4.18%,支出也增加了21.76%。人員工資福利支出比上年增加了34.34%,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年增加了8.58%,商品和服務(wù)支出比上年增加了5.88%。當(dāng)年收入與上年相比減少的主要原因:2016年有1525萬(wàn)元基建撥款。當(dāng)年支出上年相比增加的主要原因:一是預(yù)提2017年全年職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。二是臨聘人員人數(shù)增加相應(yīng)開(kāi)支增加。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2017年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2546.87萬(wàn)元,占本年支出的28.03%。按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:其中科學(xué)技術(shù)支出72.12萬(wàn)元,占基本支出的2.83%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2474.76萬(wàn)元,占基本支出的97.17%。與年初預(yù)算數(shù)1540.59萬(wàn)元相比增加1006.28萬(wàn)元,增加的主要原因:增加公立醫(yī)院改革支出及獎(jiǎng)勵(lì)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
我單位2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
四、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位為事業(yè)單位,沒(méi)有政府性基金收入支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
我單位為事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額8.27萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出8.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛7輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛、其他用車(chē)4輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備3臺(tái)(套)。
八、績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
我單位根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求,組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),共涉及資金200萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的44.29%。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),肇事肇禍項(xiàng)目自評(píng)為良,完成預(yù)算的99.81%;主要產(chǎn)出和效果:一是2017年患者治愈好轉(zhuǎn)率相比2016年有所提高。二是2017年救治患者對(duì)我工作的滿(mǎn)意程度有所提高以及肇事肇禍發(fā)生率較上年有所下降。下一步改進(jìn)措施:一是有計(jì)劃的安排好預(yù)算資金的使用,使預(yù)算完成率達(dá)100%。二是擴(kuò)大宣傳范圍使符合條件的更多患者得到救治,提高對(duì)此類(lèi)患者的管控率,增加社會(huì)效益。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
四、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、一般公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi):指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。